ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับและพั‎
598,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
598,900.00
2
รายการงบประจำ‎
125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
125,000.00
3
รายการงบประจำ‎
53,460.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
53,460.00
4
รายการงบประจำ‎
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
50,000.00
5
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมก‎
44,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
44,200.00
6
รายการงบประจำ‎
36,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
36,730.00
7
รายการงบประจำ‎
22,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
22,000.00
8
รายการงบประจำ‎
13,620.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
13,620.00
9
รายการงบประจำ‎
1,280,080.00
0.00
30,068.21
30,068.21
2.34%
2.34%
1,250,011.79
10
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอันเนื่อง‎
102,600.00
0.00
3,820.00
3,820.00
3.72%
3.72%
98,780.00
11
รายการงบประจำ‎
81,000.00
0.00
6,750.00
6,750.00
8.33%
8.33%
74,250.00
12
รายการงบประจำ‎
2,038,020.00
0.00
339,670.00
339,670.00
16.66%
16.66%
1,698,350.00
รวม
4,445,610.00
0.00
380,308.21
380,308.21
8.55%
8.55%
4,065,301.79
×
×
×